南昌(国家)大学科技城管理委员会2019年部门预算
目 录
第一部分 南昌(国家)大学科技城管理委员会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 南昌(国家)大学科技城管理委员会2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 南昌(国家)大学科技城管理委员会2019年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 南昌(国家)大学科技城管理委员会概况
一、部门主要职责
我单位是高校科技成果转化基地、人才创新创业孵化基地、学研产协同创新发展示范基地。主要职责为:负责组织编制科技城产业发展方案;负责对外推介、宣传、招商引资及科技成果转化重点项目等工作;负责推进科技城与高校之间的合作,促进资源共享,推进高校科技成果孵化转化和高层次人才创新创业。
二、部门基本情况
南昌(国家)大学科技城管委会为高新区管委会所属副县级全额拨款事业单位,内设4个职能处室,分别为办公室、运行管理处、招商处、合作发展处。在职人数13人,其中5人在编。
第二部分 南昌(国家)大学科技城管理委员会2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2019年南昌(国家)大学科技城收入预算总额为8757万元。较上年减少347.8万元,降低4.13%。
其中:一般财政拨款收入4854.2万元;上年结转3902.8万元。一般财政拨款收入较上年增加4171万元。
(二)支出预算情况
2019年南昌(国家)大学科技城支出预算总额为8757万元,其中:
按支出项目类别划分:基本支出203万元;占总支出的2.32%。项目支出8554万元,占总支出的97.68%。基本支出较上年增加191万元;项目支出较上年增加156.8万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出230.7万元;城乡社区支出4400万元;资源勘探信息等支出3542.8万元;商业服务业等支出580万元;住房保障支出3.5万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出151.48万元;商品和服务支出51.52万元;对企事业单位的补助8554万元。
(三)财政拨款支出情况
2019年南昌(国家)大学科技城财政拨款支出预算4854.2万元,具体支出情况是:一般公共服务支出支出230.7万元,占财政拨款的4.75%;城乡社区支出4400万元,占财政拨款的90.64%;资源勘探信息等支出220万元,占财政拨款的4.53%;住房保障支出3.5万元,占财政拨款的0.08%。
(四)政府性基金情况
本部门2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2019年部门机关运行费预算51.52万元,比2018年预算增加39.52万元,增长329.33%。
(六)政府采购情况
2019年部门所属各单位政府采购总额140万元,其中:政府采购货物预算40万元、政府采购服务预算100万元。
(七)国有资产占用使用情况
截至2018年8月31日,部门无车辆。
2019年部门预算未安排购置车辆,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
(八)绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的项目5个,涉及资金4651.2万元;无纳入财政绩效目标批复的项目。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年本部门“三公”经费年初预算安排0.8万元。其中:
因公出国(境)费0万元,较上年无变化。
公务接待费0.8万元,比上年减少0.2万元,系紧缩三公经费预算。
公务用车运行维护费0元,较上年无变化。
公务用车购置费0元,较上年无变化。
第三部分 南昌(国家)大学科技城管理委员会2019年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
(详见附表)
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
(一)财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
(二)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
(三)支持中小企业发展和管理支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。