南昌高新区经济发展局2019年部门预算
目 录
第一部分 南昌高新区经济发展局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 南昌高新区经济发展局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 南昌高新区经济发展局2019年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 南昌高新区经济发展局概况
一、部门主要职责
高新区经济发展局负责制定国民经济和社会发展计划,编制全区重大发展战略、中长期发展规划、专项发展规划等;预测宏观经济发展形势,分析监测经济运行态势,协调解决经济运行中的问题;综合协调推进全区经济体制改革和开发区改革创新工作;负责制定出台经济发展、产业发展、商贸服务、标准化、节能、上市等扶持政策;负责指导和扶持区内企业上市、挂牌工作;综合协调推进节能减排、能源管理工作、低碳经济发展、循环经济发展等工作;负责区内商务领域市场经济秩序、商贸流通发展、消费促进、商业网点规划建设等管理工作;负责商贸服务业招商工作;负责统计数据的收集、汇总和上报工作,开展统计分析、预测和监督工作;负责区内企业的协调与服务工作;负责建立区内企业跟踪目标库;负责企业服务政策宣传、兑现及有关业务流程跟踪服务工作,牵头组织协调开展全区企业的挂点帮扶工作;负责建立完善全区企业服务的网格化管理、企业服务平台建设。
二、部门基本情况
高新区经发局共有财政拨款预算单位1个。总人数21人,其中:全额补助事业编制3人。
第二部分 南昌高新区经济发展局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2019年南昌高新区经济发展局收入预算总额为15228.3万元,较上年增加5578.56万元,增长57.81%。
其中:财政拨款收入10981万元,占收入预算总额的72.11%;上年结转4247.3万元,占收入预算总额的27.89%。
(二)支出预算情况
2019年南昌高新区经济发展局支出预算总额为15228.3万元,比上年增加5578.56万元,增长57.81%。其中:
按支出功能科目划分:一般公共服务支出9271万元,占支出预算总额的60.88%;科学技术支出394.93万元,占支出预算总额的2.59%;节能环保支出1261.96万元,占支出预算总额的8.29%;城乡社区支出20万元,占支出预算总额的0.13%;资源勘探信息等支出3395.07万元,占支出预算总额的22.29%;商业服务业等支出778.34万元,占支出预算总额的5.11%;其他支出107万元,占支出预算总额的0.70%。。
(三)财政拨款支出情况
2019年南昌高新区经济发展局财政拨款支出预算15228.3万元,较上年增加5578.56万元,增长57.81%。
(四)政府性基金情况
2019年南昌高新区经济发展局无政府性基金预算支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2019年部门机关运行费预算 21 万元,比2019年预算减少 6 万元,增长(下降) 22.22 %。机关运行费预算减少的主要原因是项目办运行费预算由经发局调整到规建局。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)政府采购情况
2019年部门所属各单位政府采购总额 58 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 58 万元。
(七)国有资产占用使用情况
截至2019年8月31日,部门共有车辆 0 辆,其中,一般公务用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆。
2019年部门预算安排购置车辆 0 辆,无预算安排购置单位价值200万元以上大型设备。
(八)绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的项目 19 个,涉及资资金 10960 万元;纳入财政绩效目标批复的项目 19 个,涉及资金 10960 万元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年南昌高新区经济发展局“三公”经费年初预算安排19万元。其中:
因公出国(境)费0万元,与上年持平。
公务接待费19万元,比上年增加15万元,主要原因是:本年新增招商专项经费15万元。
公务用车运行维护费0万元,与上年持平。
公务用车购置费0万元,与上年持平。
第三部分 南昌高新区经济发展局2019年部门预算表
八张表(详见附表)
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(三)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
(二)节能环保支出:反映政府节能环保支出。
(三)农林水支出:反映政府农林水事务支出。
(四)资源勘探信息等支出:反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。
(五)商业服务业等支出:反映商业服务业等方面的支出。
附件:
1、 部门收支预算总表
2、 部门收入总表
3、 部门支出总表
4、 财政拨款收支总表
5、 一般公共预算支出表
6、 一般公共预算基本支出表
7、 一般公共预算“三公经费”支出表
8、 纳入预算管理的政府性基金收支预算表